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中共措美县委员会社会工作部2024年度部门决算公开报告

2025-09-28 16:20:00 来源:中共措美县委员会社会工作部

第一部分 基本情况 

一、部门(单位)职责 

二、机构设置 

第二部分2024年度部门决算公开表 

第三部分  2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分名词解释 

第一部分基本情况

一、 部门(单位)职责

县委社会工作部统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设,协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设,推动基层民主政治建设,负责基层群众自治制度的有效实施,健全基层群众自治机制;负责加强新兴领域人员的政治引领、思想引领、做好服务联系工作,保障其合法权益。协助做好“两新”组织示范点推进评选工作;负责贯彻落实中央、自治区和山南市关于信访工作决策部署,负责处理全县群众来信来电,接待群众来访,办理网上信访;负责开展社会工作服务和志愿服务培训,培育志愿精神、志愿文化,组织开展全县性、示范性志愿服务重大活动。

二、机构设置

纳入中共措美县委员会社会工作部机关2024年度部门决算编制范围的单位共1个,包括:

中共措美县委员会社会工作部机关部门本级

第二部分2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1;

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计241.39万元,支出总计241.39万元,与2023年度相比,收入、支出总计各增加54.8万元,增长1.29%。主要原因单位人员数量增加,人员经费相应有所增加。

(一收入总计主要构成

本年收入241.39万元。

(二支出总计主要构成

本年支出241.39万元。一般公共服务(类)支出187.65万元,占77.7%;社会保障和就业(类)支出22.56万元,占9.3%;卫生健康支出13.68万元,占5.7%;住房保障(类)支出17.5万元,占7.3%。

二、收入决算情况说明    本年收入241.39万元,其中:一般公共服务(类)收入187.65万元,占77.7%;社会保障和就业(类)收入22.56万元,占9.3%;卫生健康收入13.68万元,占5.7%;住房保障(类)收入17.5万元,占7.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出241.39万元,其中:基本支出231.05万元,占95.7%;项目支出10.34万元,占4.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入241.39万元,支出241.39万元。与2023年度相比,财政拨款收入增加54.8万元,增长1.29%,主要原因单位人员数量增加,人员经费相应有所增加。

支出增加54.8万元,增长1.29%,主要原因单位人员数量增加,人员经费相应有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出241.39万元,占本年支出合计的100%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加42.49万元,增长1.29%,主要原因是单位人员数量增加,人员经费相应有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出241.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出187.65万元,占77.7%;社会保障和就业(类)支出22.56万元,占9.3%;卫生健康收入13.68万元,占5.7%;住房保障(类)支出17.5万元,占7.3%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为241.39万元,支出决算为241.39万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务(类)信访事务(款)行政运行(项)。

年初预算为208.95万元,支出决算为241.39万元,完成年初预算的100%;其中一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为23.83万元,支出决算为13.17万元,完成年初预算的55.27%;一般公共服务(类)信访事务(款)行政运行(项)年初预算为138.61万元,支出决算为174.48万元,完成年初预算的100%;社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为19.74万元,支出决算为22.56万元,完成年初预算的100%;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为9.5万元,支出决算为10.86万元,完成年初预算的100%;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为2.47万元,支出决算为2.82万元,完成年初预算的100%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为14.8万元,支出决算为17.5万元,完成年初预算的100%;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出231.05万元,其中:人员经费225.20万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、在职干部职工体检费、对个人和家庭的补助、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、住房公积金、公务员医疗补助、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费。公用经费5.85万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2023年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

(注根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。)

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

(二)国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.50万元,支出决算为1.50万元,完成预算的100%,2023年度相比,“三公”经费支出增加0.54万元,增长1.56%,因本年度工作量较上年显著增加,“三公”经费相应有所增长。

(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算1.50万元,占100%。

公务用车购置及运行维护费支出1.50万元。

公务用车运行维护费支出1.50万元,主要用于公车运行油料费。

十、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算管理要求,我部门(单位)组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,项目资金10.34万元,占一般公共预算项目支出总额的0.02%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价结果

(四)财政评价结果

反映财政部门组织开展的预算部门重点项目财政评价情况,如有,可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况5.85万元,增长0.48%

2024年度中共措美县委员会社会工作部机关运行经费5.85万元,比年初预算增加1.89万元,完成预算的100%。主要原因单位人员数量增加,人员经费相应有所增加。

(二)政府采购支出情况

2024年度中共措美县委员会社会工作部政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至202412月31日,本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆0辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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