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措美县藏语委办(编译局)2025年度单位预算

2025-04-10 12:07:31 来源:措美县藏语文工作委员会办公室(编译局)

第一部分县藏语委办(编译局)单位概况

一、主要职能

二、县藏语委办(编译局)机构设置情况

第二部分 县藏语委办(编译局)单位预算明细表

一、收支预算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效表

十、项目支出表

第三部分 县藏语委办(编译局)单位预算数据分析

一、收支总体情况

二、收入总体情况

三、支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分  县藏语委办(编译局)单位概况

一、主要职能

1.负责县委、人大、政府发文(包括转发上级党政机关有关文件及材料)的翻译和打印任务;

2.承担县大中型会议材料和文件翻译、打印任务;

3.承担县委、人大、政府领导的讲话翻译及下乡翻译任务;4.承办县委、人大、政府交办的其他事项

二、县藏语委办(编译局)机构设置情况

措美县藏语文工作委员会办公室(编译局)无内设机构,核定事业编制3名,核定领导3名。县藏语委办(编译局)为财政一级预算单位,无二级预算机构。

第二部分  县藏语委办(编译局)2025年度预算明细表(表格详见附件)

第三部分  措美县藏语文工作委员会办公室(编译局)2025年度预算数据分析

一、措美县藏语文工作委员会办公室(编译局)收支总体情况

收支总预算183.10万元。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、措美县藏语文工作委员会办公室(编译局)收入总体情况

收入预算总量183.10万元,同比增加21.79万元,主要原因是:县藏语委办(编译局)人员增资调整及休假路费增加。2025年一般公共预算拨款收入183.10万元,占100 %;

三、措美县藏语文工作委员会办公室(编译局)支出总体情况

支出预算总量 183.10万元,同比增加21.79万元,主要原因是:用于2025年编译局人员经费、公用经费、项目经费支出。其中:基本支出174.70万元,占95%;项目支出8.40万元,占 5%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算183.10万元,同比增加21.79万元,主要原因是:用于干部职工人员经费及机关运行公用经费、项目经费等支出 。收入包括:一般公共预算当年拨款收入183.10万元、支出包括:一般公共服务支出 139.42万元、社会保障和就业支出18.54万元、卫生健康支出 11.24万元、住房保障支出 13.9万元。

五、一般公共预算支出总体情况

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款183.10万元,比上年执行数(增加)21.79万元,主要原因:人员增资调整及休假路费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款183.10万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出139.42万元,占76 %;社会保障和就业支出 18.54万元、占10.13 %;卫生健康支出11.24万元、占6.14%;住房保障支出 13.9 万元,占7.6 %。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)为139.42万元,主要是用于:干部职工工资福利支出,公用经费等。

2.一般行政管理事务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)8.4万元,主要用于:党建经费及藏语文社会用字监督检查。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)18.54万元,主要用于:单位按规定缴纳机关事业单位人员养老保险单位缴费。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)8.92万元,主要用于:单位按规定缴纳基本医疗保险单位缴费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.32万元,主要用于:单位按规定缴纳公务员医疗补助支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)13.9万元。主要用于:单位按规定为职工缴纳的住房公积金单位缴费。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出 174.70万元,其中:

人员经费 165.93 万元,主要包括工资性支出117.43万元(基本工资26.27万元、津贴补贴79.72万元、奖金8.56万元、伙食补助费2.88万元),机关事业单位养老保险缴费18.54万元、城镇职工基本医疗保险缴费8.92万元、公务员医疗补助2.32万元、其他社会保险缴费0.12万元(工伤保险0.12万元)、其他工资福利支出4.70万元(个人取暖费1.3万元,加班补助0.5万元、休假探亲费2.9万元),住房公积金13.9万元、对个人和家庭的补助1.65万元(医疗费补助0.72万元、其他对个人和家庭的补助0.93万元)。

公用经费7.12 万元,主要包括(以下内容根据部门具体情况进行填列):商品和服务支出7.12万元(办公费1.78万元、电费0.5万元、邮电费0.12万元、差旅费0.20万元、公务用车运行维护费1.6万元、其他商品和服务支出2.11万元)、工会经费0.82万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为 1.6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置 0万元,公车运行费 1.6万元,公务接待费 0万元。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2025年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2025年度没有政府性基金“三公”经费支出安排。

十、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况说明。

2025年我单位无政府采购预算支出安排。

(二)国有资产占有使用情况说明。

截至2025年3月底,本部门及所属各预算单位共有车辆1 辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是非私人代步或常规商用,而是针对单位特定任务设计用途的车辆。我单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(三)2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理13个,资金183.10 万元,其中:中央转移支付资金0 万元,地方资金183.10万元。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理2个,分别是2025年基层党组织党建经费,资金0.4  万元,藏语文社会用字监督检查经费,资金8.0万元元;),占年初项目支出预算总额的5%。

(五)扶贫资金管理使用情况及需要说明绩效目标情况。

2025年本单位不涉及此项内容。

(六)政府债务情况。

2025年本单位不涉及此项内容

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:是指安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

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