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中共措美县委员会办公室2025年度部门预算

2025-04-10 10:08:42 来源:中共措美县委办公室

第一部分 中共措美县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门设置情况

第二部分 中共措美县委员会办公室部门预算明细表

一、收支预算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支表

十三、政府性基金预算支出表

十四、政府性基金基本支出表

十五、政府性基金“三公”经费支出预算表

十六、项目支出表

第三部分 中共措美县委员会办公室部门预算数据分析

一、收支总体情况

二、收入总体情况

三、支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分  中共措美县委员会办公室概况

一、主要职能

(一)负责党中央、区党委、市委和委重大方针政策、重要工作部署、重要会议、文件精神贯彻落实情况的督促检查和了解分析工作;负责市委和委领导同志重要指示、批示的督办;承办委文电、机要档案等工作;负责委与市委、市政府有关部门及对口援藏省(市)的协调联络工作;协调人大、政府、政协办公室工作。   

(二)负责起草或组织起草以委或委办公室名义向市委和市委办公室报送的综合性材料;负责起草或组织起草以委或委办公室名义印发的党内规范性文件;负责委和委领导同志的文稿服务工作;保证委日常工作正常运转。

(三)负责围绕委重要决策和工作部署,开展调查研究、信息综合,为委决策提供依据和服务;负责向市委和委报送信息工作;负责委及办公室文件、讲话稿、函件的笔译及会议的口译工作;负责委领导同志下基层的翻译工作。

(四)负责委常委会会议等各类重要会议的会务工作;负责协调安排委领导的各类重要公务活动。

(五)承担县委全面深化改革委员会的日常事务。

)负责本系统安全生产监管和应急处置工作。

(七)负责对县委保密委员会办公室、国家保密局、委机要局、密码管理局、档案局管理。

(八)完成委交办的其他任务。

二、县委办部门机构设置情况

县委办2025年度预算公开包括以下单位数据:

(一)中共措美县委员会保密委员会办公室、措美县国家保密局:负责保密法律法规的宣传教育,组织开展保密业务培训和指导工作负责定密规范管理、涉密人员备案管理等工作负责保密办(局)文稿起草、文电办理、会议服务和印章使用管理等工作负责委办公室日常保密工作负责拟订和组织实施全保密科技发展规划,组织装备保密技术防护设备设施负责全保密工作开展情况的督促检查,组织查处窃密泄密案件负责全涉密信息系统集成资质、国家秘密载体印制资质等行政许可的审批管理工作负责全机关单位涉密信息系统的审批和管理;负责密级和情报鉴定、涉密争议事项处理等工作负责党政机关及要害部门核心秘密文件和物件的安全传递工作。

(二)中共措美县委员会机要局、措美县密码管理局:贯彻落实密码工作方针政策和上级工作部署,研究提出解决全密码工作重要问题的建议密码工作发展规划,制定相关制度负责全密码的装备、使用和管理,组织查处全密码失泄密等违法违规行为负责全密码通信工作和密码通信网络、全党委系统信息化、全电子政务内网的管理工作负责全信息化密码保障体系的管理,组织实施信息化密码保障工作。

(三)措美县档案局:负责委及办公室文电档案的整理、保管和提供利用工作负责档案法律法规的宣传教育、监督检查负责全档案业务工作的行政许可和审批工作;负责全档案系统专业技术职称的评审工作负责档案局文稿起草、文电办理、会议服务和印章使用管理等工作。

委办公室不设内设机构。

委办公室行政编制8,暂时使用事业编制1。部门领导职数4名。

第二部分  中共措美县委员会办公室预算明细表(见附件)

第三部分  中共措美县委员会办公室预算数据分析

一、部门收支总体情况

中共措美县委员会办公室2025年财政拨款收支总预算 827.5万元,收入包括:一般公共预算拨款收入811.49万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国资预算拨款收入0.00万元、专户资金收入0.00万元事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、其他收入0.00万元、使用非财政拨款结余0.00万元、上年结转16.01万元;支出包括:一般公共服务支出704.28万元、外交支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出52.96万元、卫生健康支出30.54万元、住房保障支出39.72万元

二、部门收入总体情况

中共措美县委员会办公室2025收入预算总量827.5万元,同比减少0.97万元,主要原因是:项目收入预算比上年度减少。其中:上年结转16.01万元, 1.9%;2025年一般公共预算拨款收入811.49万元,占98.1%;2025年政府性基金预算拨款收入0.00万元,占0%;2025年国有资本经营预算拨款收入0.00万元,占0%。

三、部门支出总体情况

中共措美县委员会办公室2025支出预算总量827.5万元,同比减少0.97万元,主要原因是:项目支出同比减少。其中:基本支出579.04万元,占70%;项目支出248.46万元,占30%;事业单位经营支出0.00万元,占0%。

四、财政拨款收支总体情况

中共措美县委员会办公室2025财政拨款收支总预827.5万元,同比减少0.97万元,主要原因是:项目支出同比减少。收入包括:一般公共预算当年拨款收入811.49万元、政府性基金0.00万元、国有资本经营预算0.00万元、上年结转16.01万元;支出包括:一般公共服务支出704.28万元、外交支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支52.96万元、卫生健康支出30.54万元、住房保障支出39.72万元。

五、一般公共预算支出总体情况

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款827.5万元,比上年执行数减少0.97万元,主要原因:项目支出同比减少

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款827.5万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出704.28万元,占85%;教育支出0.00万元,占0%;科学技术支出0.00万元,占0%文化旅游体育与传媒支出0.00万元0%社会保障和就业支出52.96万元6.4%卫生健康支出30.54万元3.7%住房保障支出39.72万元4.9%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为704.28万元,比上年执行数减少0.46万元,下降0.06%。主要是项目支出同比减少

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为234.81万元,比上年执行数减少7.98万元,下降3.4%。主要是项目支出同比减少

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出579.04万元,其中:人员经费529.3万元,主要包括:工资性支出522.5万元(基本工资74.24万元、津贴补贴252.63万元、奖金26.66万元机关事业单位养老保险缴费52.96万元城镇职工基本医疗保险缴费25.49万元公务员医疗补助5.05万元其他社会保险缴费工伤保险)0.33万元其他工资福利支出个人取暖费加班补助休假探亲费其他工资福利支出)33.18万元住房公积金39.72万元对个人和家庭的补助6.8万元、其他对个人和家庭的补助4.1万元、医疗费补助2.7万元、伙食补助费12.24万元

公用经费 49.74万元,主要包括:商品和服务支出49.74万元办公费5万元邮电费0.8万元维修(护)费1万元差旅费4.5万元、公务用车运行维护费28万元其他商品和服务支出7.71万元工会经费2.73万元

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

2025“三公”经费预算数为28万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置0.00万元,公车运行费28万元,公务接待费0.00万元。“三公”经费预算比上年减少(增加)0.00万元,增长16%,主要原因是今年新配置1辆车,车辆维护费增加4.5万元

2025年因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置0辆、保有0量,国内公务接待 0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款0.00万元,比上年执行数减少0.00万元,主要原因:本单位2025年度没有政府性基金安排的支出

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

“三公”经费预算数为28万元,其中:因公出国(境)费 0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元,公务接待费 0.00万元。“三公”经费预算比上年增加4.5万元,增长16%,主要原因是今年新配置1辆车,车辆维护费增加4.5万元  

因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置0辆、保有0量,国内公务接待0批次、0人。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2025年机关运行经费财政拨款预算469.48万元,比上年预算增加21.18万元,增长4.5%。主要原因是今年工资比去年增加,驾驶员差旅费和住宿费增加,因去年两家单位分别预算,今年由本单位全额预算

(二)政府采购情况说明。

2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额180万元,其中:政府采购货物预算180万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至20254月底,本部门及所属各预算单位共有车辆4辆,其中,级领导干部用车(含在职和离退休部级干部用车)0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是用于出差、下乡、参会、督导调研等用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2025年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

(四)2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理0个,资金0.00万元,其中:中央转移支付资金0.00万元,地方资金0.00万元。重点项目(见名词解释)实行绩效目标管理0个,占年初项目支出预算总额的0%。

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2025年度本单位未涉及

(六)政府债务情况。

2025年度本单位未涉及

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入,指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍

按原规定用途继续使用的资金。

三、一般公共服务支出,指反映政府一般公共服务的支出。

四、其他党委办公厅(室)及相关机构事务(款),指用于保障党委机关和党委研究室机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

五、行政运行(项),指用于保障党委办公厅机关和党委研究室完成日常工作任务而发生的基本支出。

六、档案馆,指反映中央和地方各级档案馆的支出,包括档案资料征集,档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

七、专项业务,指反映党委办公室厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

八、基本支出,指为保障机构正常运转,完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

九、商品和服务支出,反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。

(一)办公费,指反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

(二)印刷费,指反映单位的印刷费支出。

(三)水费,指反映单位的水费、污水处理费等支出。

(四)电费,指反映单位的电费支出。

(五)邮电费,指反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

(六)取暖费,指反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

(七)差旅费,指反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

(八)维修(护)费,指反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规反映租货办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

(九)会议费,指反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

(十)培训费,指反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的资费、住宿费,伙食费、培训场地费、培资料费、交通费等各类培训费用。

(十一)公务接待,指反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十二)劳务费,指反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

(十三)工会经费,指反映单位按规定提取或安排的工会经费。

(十四)公务用车运行维护费,指反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十五)其他商品服务支出,指反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

十、工资福利支出,反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(一)基本工资,指反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

(二)津贴补贴,指反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

(三)奖金,指反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金等。

(四)伙食补助费,指反映单位发给职工的伙食补助费,因公负伤等住院治疗期间的伙食补助、军队(含武警)人员的伙食补助。

十一、对个人和家庭的补助,反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(一)其他对个人和家庭的补助,指未包括在上述科目的

对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、退职人员及随家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

十二、资本性支出,反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备等的支出以及按规定提取的修购基金。

十三、“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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