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措美县退役军人事务局2024年度部门预算

2024-04-24 17:06:03 来源:措美县退役军人事务局

第一部分 措美县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 措美县退役军人事务局2024年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

退役军人事务局部门收支总表

退役军人事务局部门收入总表

退役军人事务局部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 措美县退役军人事务局2024年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分

措美县退役军人事务局概况

一、主要职能

(一)部门职责和机构设置

    西藏自治区措美县退役军人事务局职责和机构设置不适宜公开。

(二)部门机构设置

措美县退役军人事务局内设机构1个,包括:退役军人服务中心。

二、部门单位构成

纳入2024年预算编制范围的单位包括退役军人事务局本级一个部门,没有二级预算部门

领导职数和人员编制

退役军人事务局行政编制3名,部门领导职数3名,实有3名;退役军人服务中心, 副科级事业单位,核定事业编制为3名,核定领导职数2名,实有6名。                              


第二部分

措美县退役军人事务局2024年部门预算表(见附件表格10

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

、部门收支总表

、部门收入总表

、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表


第三部分

措美县退役军人事务局2024年度部门预算情况说明

一、 2024年度财政拨款收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则,退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、无政府性基金财政预算拨款、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。退役军人事务局 2024 年收支预算总数413.29万元,比2023 年收支预算总数减少 39.34万元,上年结转资金17.78万元。上年结转减少6.13万元。

(一)收入预算情况

退役军人事务局2024 年收入预算 431.07 万元,其中:上年结转 17.78万元,占 4.12%;一般公共预算拨款收入 413 .29万元,占95.88%。

二)支出预算情况

退役军人事务局 2024 年支出预算 431.07万元,其中:基本支出280.22万元,占 65.01%;项目支出150.85万元,占34.99%

二、财政拨款收支预算情况说明

退役军人事务局2024 年财政拨款收支预算总数431.07万元,2023 年财政拨款收支预算总数减少 39.34万元,预算规模较上年减少。 收入包括:本年一般公共预算拨款收入 413.29万元、 上年结转一般公共预算拨款收入17.78万元;支出包括:社会保障和就业支出393.36万元、卫生健康支出15.65万元、住房保障支出22.06万元,支出总计为431.07万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

退役军人事务局 2024 年一般公共预算当年拨款 431.07万元,比2023 年预算数减少 39.34万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出393.36万元,占91.25%;卫生健康支出 15.65万元,占3.63%;住房保障支出22.06万元,占5.12%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2024 年预算数为413.29万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。上年结转一般公共预算拨款收入17.78万元。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算数为 393.36万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出.

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024 年预算数为15.65万元,主要用于:机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算数为22.06万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支280.22万元, 其中: 人员经费 271.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、奖励金、住房公积金等支出。 公用经费 8.35万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

退役军人事务局 2024 “三公”经费财政拨款预算数 1.6万元,公务用车运行费。

六、政府性基金预算支出情况说明

退役军人事务局2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、政府性基金预算“三公”经费支出情况说明

退役军人事务局2024 年没有使用政府性基金预算“三公”经费拨款安排的支出。


第四部分

名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(六)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(七)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(八)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指机关单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)三公经费:纳入退役军人事务局预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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